PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.158


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 44.640,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
0132412SME
Data:
01/03/2024
Valor:
R$ 44.640,00
Liquidações
P04.01.068
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 47910  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.029  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.30.087
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 50732  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.019  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.27.016
Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 53563  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.014  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.27.024
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 56113  |  Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.025  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.082
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 59240  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.017  |  Data: 26/08/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.29.005
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 62380  |  Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.019  |  Data: 27/09/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.27.011
Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 65376  |  Data: 27/09/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.007  |  Data: 28/10/2024  |  Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME  |  Valor: R$ 3.720,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.28.011
Data: 28/10/2024  |  Valor: R$ 3.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 68181  |  Data: 28/10/2024  |  Valor: R$ 3.720,00