Emitida:
30/04/2024
Valor:
R$ 65.225,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATRAÇÕES MUSICAIS, PROMOVIDOS ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA FESTEJOS ALUSIVOS À FESTA DO DISTRITO DE DOM LEME DE 30 DE
MAIO À 13 DE JUNHO, CONFORME
PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
25/04/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA COM SERVICOS DE ESTRUTURA, SONORIZACAO, ILUMINACAO, LOCACAO DE GERADORES, ATRACOES MUSICAIS, LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVICOS DE DECORACOES E PRODUCAO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
29/04/2024
Valor:
R$ 65.225,00
Liquidações
P06.13.002
Data:
13/06/2024
|
Valor: R$ 65.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1241 |
Data:
13/06/2024
| Valor: R$ 65.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.143 | Data:
10/07/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 30.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.13.002
Data:
13/06/2024
|
Valor: R$ 65.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1241 |
Data:
13/06/2024
| Valor: R$ 65.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.009 | Data:
19/07/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 10.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.13.002
Data:
13/06/2024
|
Valor: R$ 65.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 1241 |
Data:
13/06/2024
| Valor: R$ 65.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.011 | Data:
25/07/2024
| Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
| Valor: R$ 25.225,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8