PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.103


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 3.618,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTE E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
09032304CD
Data:
09/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N°12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Número:
093234SAS001
Data:
11/03/2024
Valor:
R$ 4.824,00
Liquidações
P04.24.010
Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 36715  |  Data: 24/04/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.008  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.13.003
Data: 13/06/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 37439  |  Data: 13/06/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.015  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 37790  |  Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.017  |  Data: 22/08/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.30.013
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 38298  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.019  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.29.002
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 38835  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.018  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.25.004
Data: 25/09/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 39349  |  Data: 25/09/2024  |  Valor: R$ 402,00
Liquidações
P10.31.013
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 39904  |  Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 402,00