Emitida:
02/04/2024
Valor:
R$ 65.249,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S-10 E S-500) DESTINADO A FROTA DE
VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Contrato
Data:
02/04/2024
Valor:
R$ 226.994,97
Liquidações
P04.18.010
Data:
18/04/2024
|
Valor: R$ 8.682,42
Notas Fiscais:
Numero: 20881 |
Data:
17/04/2024
| Valor: R$ 8.682,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.017 | Data:
05/06/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 8.682,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P05.03.021
Data:
03/05/2024
|
Valor: R$ 15.766,44
Notas Fiscais:
Numero: 20955 |
Data:
03/05/2024
| Valor: R$ 15.766,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.016 | Data:
05/06/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 15.766,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P05.17.014
Data:
17/05/2024
|
Valor: R$ 14.790,54
Notas Fiscais:
Numero: 21028 |
Data:
17/05/2024
| Valor: R$ 14.790,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.027 | Data:
13/06/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 14.790,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.05.048
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 13.160,45
Notas Fiscais:
Numero: 21113 |
Data:
04/06/2024
| Valor: R$ 13.160,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.183 | Data:
10/07/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 13.160,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8