PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.136


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DO SITIO LATÃO, ZONA RURAL, QUE CELEBRAM O SR. FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E SUA ESPOSA ODETE FERNANDES GOMES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.11.010
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 6.851,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.003  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.851,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.11.011
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 833,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.004  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 833,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.11.012
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 2.047,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.005  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.047,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.01.039
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 3.878,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.105  |  Data: 08/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 3.878,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.01.041
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 1.535,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.009  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.535,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.14.009
Data: 14/10/2024  |  Valor: R$ 2.355,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.010  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.355,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8