PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.038


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 21.630,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF- BLOCO DA ATENCAO BASICA), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS001
Data:
02/04/2024
Valor:
R$ 302.947,78
Liquidações
P07.18.009
Data: 18/07/2024  |  Valor: R$ 1.695,36
Notas Fiscais:
Numero: 21322  |  Data: 18/07/2024  |  Valor: R$ 1.695,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.016  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.695,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.02.025
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 2.834,71
Notas Fiscais:
Numero: 21390  |  Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 2.834,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.011  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 2.834,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.19.005
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 2.842,80
Notas Fiscais:
Numero: 21451  |  Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 2.842,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.005  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 2.842,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X