PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.150


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.028
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 3.035,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.031  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 3.035,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.02.040
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.182,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007  |  Data: 22/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.182,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.01.057
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 1.782,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.010  |  Data: 18/11/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.782,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8