PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.132


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Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.200
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 15.400,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.045  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 15.400,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.213
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 15.820,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.057  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 15.820,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.214
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 48.204,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.058  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 48.204,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.170
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 15.749,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.030  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 15.749,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.171
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 48.204,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.031  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 48.204,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3