Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 2.571,45
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCIE DE CARVALHO MENDES
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
16/08/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
19/08/2024
Valor:
R$ 10.845,90
Liquidações
P10.01.023
Data:
01/10/2024
|
Valor: R$ 2.571,45
Notas Fiscais:
Numero: 2421 |
Data:
26/09/2024
| Valor: R$ 2.571,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.012 | Data:
28/10/2024
| Credor: FRANCIE DE CARVALHO MENDES
| Valor: R$ 2.571,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X