Emitida:
19/08/2024
Valor:
R$ 35.650,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10/S 500 E ETANOL/ALCOOL)
DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Contrato
Data:
19/08/2024
Valor:
R$ 424.823,72
Liquidações
P09.04.004
Data:
04/09/2024
|
Valor: R$ 8.244,47
Notas Fiscais:
Numero: 21543 |
Data:
03/09/2024
| Valor: R$ 8.244,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.006 | Data:
17/10/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 8.244,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.17.009
Data:
17/09/2024
|
Valor: R$ 6.747,09
Notas Fiscais:
Numero: 21610 |
Data:
17/09/2024
| Valor: R$ 6.747,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.017 | Data:
31/10/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 6.747,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.02.031
Data:
02/10/2024
|
Valor: R$ 6.390,43
Notas Fiscais:
Numero: 21685 |
Data:
02/10/2024
| Valor: R$ 6.390,43
Liquidações
P10.17.020
Data:
17/10/2024
|
Valor: R$ 2.875,40
Notas Fiscais:
Numero: 21757 |
Data:
17/10/2024
| Valor: R$ 2.875,40
Liquidações
P11.05.028
Data:
05/11/2024
|
Valor: R$ 2.678,04
Notas Fiscais:
Numero: 21823 |
Data:
04/11/2024
| Valor: R$ 2.678,04