Emitida:
14/10/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIZ FELIX DE BARROS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A SRaº. MARIA DJEANNE DE
SOUZA, ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1410/2024-05 GOV.
Liquidações
P10.14.007
Data:
14/10/2024
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.013 | Data:
16/10/2024
| Credor: LUIZ FELIX DE BARROS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X