PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.154


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.206,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTE E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
09032304CD
Data:
09/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N°12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Número:
093234SAS001
Data:
11/03/2024
Valor:
R$ 4.824,00
Liquidações
P01.30.018
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 41253  |  Data: 29/01/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.015  |  Data: 12/03/2025  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.27.002
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 41709  |  Data: 25/02/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.015  |  Data: 03/04/2025  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.016
Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 42238  |  Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 402,00