Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P01.30.020
Data:
30/01/2025
|
Valor: R$ 168,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.095 | Data:
30/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 168,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.09.002
Data:
09/01/2025
|
Valor: R$ 252,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.069 | Data:
09/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 252,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P01.16.007
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.033 | Data:
16/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P01.30.022
Data:
30/01/2025
|
Valor: R$ 216,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.096 | Data:
30/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 216,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.20.001
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 69,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.001 | Data:
20/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 69,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.03.025
Data:
03/02/2025
|
Valor: R$ 252,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.031 | Data:
03/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 252,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P02.28.159
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 361,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.049 | Data:
28/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 361,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.05.016
Data:
05/02/2025
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.063 | Data:
05/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P02.20.016
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 12,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.020 | Data:
20/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.28.160
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 232,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.050 | Data:
28/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 232,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.06.023
Data:
06/03/2025
|
Valor: R$ 266,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.064 | Data:
06/03/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 266,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P03.18.020
Data:
18/03/2025
|
Valor: R$ 12,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.036 | Data:
18/03/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1034-0
Liquidações
P03.28.013
Data:
28/03/2025
|
Valor: R$ 298,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.079 | Data:
28/03/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 298,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.28.015
Data:
28/03/2025
|
Valor: R$ 164,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.081 | Data:
28/03/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 164,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.15.012
Data:
15/04/2025
|
Valor: R$ 368,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.087 | Data:
15/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 368,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P04.30.071
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 177,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.056 | Data:
30/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 177,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.072
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 365,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.057 | Data:
30/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 365,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.29.012
Data:
29/04/2025
|
Valor: R$ 12,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.047 | Data:
29/04/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4