PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.239


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.234
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 28.912,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.076  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 28.912,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.235
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 7.553,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.078  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 7.553,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.236
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 11.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.079  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 11.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.237
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 78.119,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.080  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 78.119,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.238
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 5.894,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.081  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.894,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.185
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 37.506,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.026  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 37.506,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.186
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 6.971,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.029  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 6.971,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.187
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 78.009,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.030  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 78.009,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.188
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 11.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.031  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 11.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.181
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 7.971,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.038  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 7.971,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.182
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 82.526,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.039  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 82.526,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.183
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 11.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.040  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 11.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.184
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 47.126,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.041  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 47.126,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.259
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 506,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.003  |  Data: 14/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 506,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3