PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.263


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.199
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 30.377,37
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.200
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 163.866,05
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.201
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.285,01
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.297
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 169.946,36
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.298
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 34.387,16
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.299
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.482,49
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.03.030
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 30,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.042  |  Data: 20/03/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 30,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.03.032
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 83,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.048  |  Data: 20/03/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 83,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.03.033
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 4,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.046  |  Data: 20/03/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.03.034
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 106,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.050  |  Data: 20/03/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 106,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.091
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 1.482,49
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.31.092
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 33.983,73
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.31.093
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 170.415,22
Notas Fiscais:
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