PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.266


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.193
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.194
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.284
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.285
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.287
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.31.288
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.281
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.282
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.273
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.30.274
Data: 30/05/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.310
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.311
Data: 30/06/2025  |  Valor: R$ 476,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.217
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.218
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.29.265
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.012  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 402,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.266
Data: 29/08/2025  |  Valor: R$ 479,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.011  |  Data: 17/09/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 479,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8