Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.193
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P01.31.194
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P02.28.284
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P02.28.285
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P03.31.287
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P03.31.288
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P04.30.281
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P04.30.282
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P05.30.273
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P05.30.274
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P06.30.310
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 400,23
Liquidações
P06.30.311
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 476,47
Liquidações
P07.31.217
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 402,78
Liquidações
P07.31.218
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 479,50
Liquidações
P08.29.265
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 402,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.012 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 402,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.266
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 479,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.011 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 479,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8