Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.178
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 12.235,64
Liquidações
P01.31.179
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P01.31.180
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.520,74
Liquidações
P01.31.181
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 3.449,60
Liquidações
P01.31.182
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.677,15
Liquidações
P01.31.183
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.699,57
Liquidações
P01.31.184
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 3.338,43
Liquidações
P01.31.185
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P02.28.300
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P02.28.301
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 1.449,83
Liquidações
P02.28.302
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 3.449,60
Liquidações
P02.28.303
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 2.019,36
Liquidações
P02.28.304
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 1.699,57
Liquidações
P02.28.305
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 3.354,32
Liquidações
P02.28.306
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P02.28.307
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 12.235,64
Liquidações
P02.28.308
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 26.829,74
Liquidações
P03.31.289
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P03.31.290
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 3.357,47
Liquidações
P03.31.291
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 1.604,64
Liquidações
P03.31.292
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 1.772,45
Liquidações
P03.31.293
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 3.449,60
Liquidações
P03.31.294
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 1.449,83
Liquidações
P03.31.295
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P03.31.296
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 26.829,74
Liquidações
P03.31.297
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 12.235,64
Liquidações
P04.30.270
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P04.30.271
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 3.341,61
Liquidações
P04.30.272
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 1.557,18
Liquidações
P04.30.273
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 1.276,92
Liquidações
P04.30.274
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 3.449,60
Liquidações
P04.30.275
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 1.408,49
Liquidações
P04.30.276
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P04.30.277
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 26.554,97
Liquidações
P04.30.278
Data:
30/04/2025
|
Valor: R$ 12.201,33
Liquidações
P05.30.284
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P05.30.285
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 3.373,37
Liquidações
P05.30.286
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 1.699,57
Liquidações
P05.30.287
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 1.276,92
Liquidações
P05.30.288
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 2.992,20
Liquidações
P05.30.289
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 1.449,83
Liquidações
P05.30.290
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P05.30.291
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 12.235,64
Liquidações
P05.30.292
Data:
30/05/2025
|
Valor: R$ 26.353,27
Liquidações
P06.30.318
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 12.235,64
Liquidações
P06.30.319
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 457,40
Liquidações
P06.30.320
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 3.373,37
Liquidações
P06.30.321
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 1.699,57
Liquidações
P06.30.322
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 1.276,92
Liquidações
P06.30.323
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 2.974,42
Liquidações
P06.30.324
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 1.449,83
Liquidações
P06.30.325
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 933,86
Liquidações
P06.30.326
Data:
30/06/2025
|
Valor: R$ 26.231,95
Liquidações
P08.04.001
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 1.260,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.173 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.260,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.002
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 3.035,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.004 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.035,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.004
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 102,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.006 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 102,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.005
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 170,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.008 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 170,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.007
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 376,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.010 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 376,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.008
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 138,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.012 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 138,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.009
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 189,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.014 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 189,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.010
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 327,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.016 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 327,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.011
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 1.267,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.018 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.267,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.012
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 3.105,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.020 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.105,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.013
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 98,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.022 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 98,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.014
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 298,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.024 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 298,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.015
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 163,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.026 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 163,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.016
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 364,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.028 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 364,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.017
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 140,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.030 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 140,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.018
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 193,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.032 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 193,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.025
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 2.930,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.069 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.930,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.026
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 92,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.071 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 92,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.027
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 118,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.174 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 118,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.028
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 125,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.075 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 125,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.029
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 343,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.077 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 343,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.030
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 187,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.079 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 187,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.031
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 351,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.081 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 351,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.04.050
Data:
04/08/2025
|
Valor: R$ 1.160,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.118 | Data:
04/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.160,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.232
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 12.313,60
Liquidações
P07.31.233
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 26.562,13
Liquidações
P07.31.234
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 939,81
Liquidações
P07.31.235
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 3.011,27
Liquidações
P07.31.236
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 1.285,06
Liquidações
P07.31.237
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 1.710,40
Liquidações
P07.31.238
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 3.380,80
Liquidações
P07.31.239
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 460,31
Liquidações
P08.14.012
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 335,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.021 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 335,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.013
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 167,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.023 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 167,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.014
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 134,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.025 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 134,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.015
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 346,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.027 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 346,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.016
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 156,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.029 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 156,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.017
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 93,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.031 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 93,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.018
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 2.958,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.050 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.958,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.019
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 1.195,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.035 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.195,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X