Emitida:
11/03/2025
Valor:
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA
CAPACITAÇÃO EM EMISSÃO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE NACIONAL (CIN), EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA
Nº 1103002/2025 GOV.
Liquidações
P03.11.004
Data:
11/03/2025
|
Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.021 | Data:
12/03/2025
| Credor: JOSE DARIO DE MATOS
| Valor: R$ 900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X