Emitida:
05/03/2025
Valor:
R$ 11.520,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E
CONTRATO.
Licitação
Data:
27/11/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
Contrato
Data:
21/02/2025
Valor:
R$ 32.160,00
Liquidações
P03.26.043
Data:
26/03/2025
|
Valor: R$ 1.152,00
Notas Fiscais:
Numero: 83122 |
Data:
26/03/2025
| Valor: R$ 1.152,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.019 | Data:
22/04/2025
| Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME
| Valor: R$ 1.152,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.24.011
Data:
24/04/2025
|
Valor: R$ 1.152,00
Notas Fiscais:
Numero: 85374 |
Data:
24/04/2025
| Valor: R$ 1.152,00