Emitida:
12/05/2025
Valor:
R$ 9.062,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
16/04/2025
Valor:
R$ 410.543,45
Liquidações
P05.23.012
Data:
23/05/2025
|
Valor: R$ 9.062,30
Notas Fiscais:
Numero: 535 |
Data:
20/05/2025
| Valor: R$ 9.062,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.044 | Data:
25/06/2025
| Credor: D SHEILA N DOS SANTOS
| Valor: R$ 9.062,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4