Emitida:
12/05/2025
Valor:
R$ 2.760,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (AIRCROSS, PLACA: POT
9829).
Contrato
Data:
07/02/2025
Valor:
R$ 40.000,00
Liquidações
P07.09.008
Data:
09/07/2025
|
Valor: R$ 2.760,00
Notas Fiscais:
Numero: 5528 |
Data:
08/07/2025
| Valor: R$ 2.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.027 | Data:
23/10/2025
| Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
| Valor: R$ 2.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X