Emitida:
03/07/2025
Valor:
R$ 2.704,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202507030151.
Liquidações
P07.11.018
Data:
11/07/2025
|
Valor: R$ 2.704,00
Notas Fiscais:
Numero: 1551 |
Data:
09/07/2025
| Valor: R$ 2.704,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.003 | Data:
24/07/2025
| Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME
| Valor: R$ 2.704,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X