PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.150


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2025
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.246
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 5.546,28
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.247
Data: 31/07/2025  |  Valor: R$ 15.276,04
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.14.020
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 44,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.037  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 44,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.021
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 1.574,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.039  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.574,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.022
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 40,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.041  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 40,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.023
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 1.432,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.043  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.432,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.024
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 364,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.045  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 364,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.025
Data: 14/08/2025  |  Valor: R$ 475,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.047  |  Data: 14/08/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 475,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8