Emitida:
01/08/2025
Valor:
R$ 2.311,85
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS
OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E
CONTRATO. (KWID ZEN 2 - PLACA: 3H61)
Contrato
Data:
26/12/2024
Valor:
R$ 291.818,40
Liquidações
P10.01.027
Data:
01/10/2025
|
Valor: R$ 2.311,85
Notas Fiscais:
Numero: 5858 |
Data:
01/10/2025
| Valor: R$ 2.311,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.006 | Data:
06/10/2025
| Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
| Valor: R$ 2.311,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7