Emitida:
15/09/2025
Valor:
R$ 6.180,22
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
16/04/2025
Valor:
R$ 410.543,45
Liquidações
P10.02.005
Data:
02/10/2025
|
Valor: R$ 6.180,22
Notas Fiscais:
Numero: 780 |
Data:
01/10/2025
| Valor: R$ 6.180,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.010 | Data:
06/10/2025
| Credor: D SHEILA N DOS SANTOS
| Valor: R$ 6.180,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7