Emitida:
03/10/2025
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO
ISGH HELV, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA
DO CARIRI-CE, CONFORME
PORTARIA Nº 0310001/2025 GOV.
Liquidações
P10.03.007
Data:
03/10/2025
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.008 | Data:
07/10/2025
| Credor: ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8