Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 4.948,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.01.037
Data:
01/10/2025
|
Valor: R$ 1.649,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.049 | Data:
20/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.649,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8