Emitida:
21/10/2025
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR
DE SEMINARIO INTERDISCIPLINAR NA PRIMEIRA INFANCIA, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
PORTARIA 2110004/2025 GOV.
Liquidações
P10.21.007
Data:
21/10/2025
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.028 | Data:
23/10/2025
| Credor: MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X