Emitida:
13/01/2026
Valor:
R$ 666,75
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
07/10/2025
Valor:
R$ 3.111,50
Liquidações
P01.30.332
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 666,75
Notas Fiscais:
Numero: 11598 |
Data:
27/01/2026
| Valor: R$ 666,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.004 | Data:
06/03/2026
| Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI
| Valor: R$ 666,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048