PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.13.003


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Nota de empenho
Emitida:
13/01/2026
Valor:
R$ 666,75
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
0710251SMS
Data:
07/10/2025
Valor:
R$ 3.111,50
Liquidações
P01.30.332
Data: 30/01/2026  |  Valor: R$ 666,75
Notas Fiscais:
Numero: 11598  |  Data: 27/01/2026  |  Valor: R$ 666,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.004  |  Data: 06/03/2026  |  Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI  |  Valor: R$ 666,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048