Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.27.003
Data:
27/01/2026
|
Valor: R$ 436,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.005 | Data:
03/02/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 436,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.27.002
Data:
27/01/2026
|
Valor: R$ 608,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.029 | Data:
05/02/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 608,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.13.002
Data:
13/01/2026
|
Valor: R$ 69,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.015 | Data:
22/01/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 69,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.15.001
Data:
15/01/2026
|
Valor: R$ 207,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.010 | Data:
20/01/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 207,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.15.002
Data:
15/01/2026
|
Valor: R$ 114,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.014 | Data:
22/01/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 114,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.11.002
Data:
11/02/2026
|
Valor: R$ 77,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.001 | Data:
19/02/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 77,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.13.002
Data:
13/02/2026
|
Valor: R$ 102,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.007 | Data:
23/02/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 102,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.13.005
Data:
13/02/2026
|
Valor: R$ 235,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.015 | Data:
25/02/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 235,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.26.019
Data:
26/02/2026
|
Valor: R$ 355,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.003 | Data:
04/03/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 355,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.26.022
Data:
26/02/2026
|
Valor: R$ 589,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.001 | Data:
10/03/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 589,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8