Emitida:
30/03/2026
Valor:
R$ 17.533,09
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA DE
VEÍCULOS OFICIAL (FIAT TORO PLACA EGJ 1J85), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE,
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Data:
20/12/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Data:
22/12/2025
Valor:
R$ 287.438,80
Liquidações
P04.23.025
Data:
23/04/2026
|
Valor: R$ 17.533,09
Notas Fiscais:
Numero: 6062 |
Data:
22/04/2026
| Valor: R$ 17.533,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.052 | Data:
23/04/2026
| Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
| Valor: R$ 17.533,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X