PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.02.153


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Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
Valor:
R$ 1.545,60
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: HZA 2574), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
2012202301SRPE
Data:
20/12/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Número:
212241SME003
Data:
22/12/2025
Valor:
R$ 110.635,55
Liquidações
P04.20.013
Data: 20/04/2026  |  Valor: R$ 1.545,60
Notas Fiscais:
Numero: 4402  |  Data: 17/04/2026  |  Valor: R$ 1.545,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.016  |  Data: 23/04/2026  |  Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.545,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0