PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.190


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.008
Data: 08/01/2021  |  Valor: R$ 59.798,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.009  |  Data: 08/01/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 59.798,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.192
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 6.699,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.100  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.699,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.177
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.084  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.178
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.080  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.179
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.197,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.086  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.197,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.181
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 924,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.077  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.182
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.082  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P01.29.195
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 598,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.107  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 598,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.19.013
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 1.197,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.120  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.197,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.228
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 966,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 966,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.229
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.018  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.176
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 217,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 217,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X