PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.005


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
Valor:
R$ 89.040,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SENDO: CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS, ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACOES, FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS, DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS E GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 2022.01.17.003.

Licitação
Número:
0511202101-TP
Data:
05/11/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Número:
20220117003
Data:
17/01/2022
Valor:
R$ 96.540,00
Liquidações
P03.07.003
Data: 07/03/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4704  |  Data: 07/03/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.006  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.01.011
Data: 01/06/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4852  |  Data: 01/06/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.064  |  Data: 01/07/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.04.007
Data: 04/07/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4905  |  Data: 04/07/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.005  |  Data: 29/07/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.29.038
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4926  |  Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.005  |  Data: 02/08/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.30.009
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 4974  |  Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.026  |  Data: 01/09/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.075
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5051  |  Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.056  |  Data: 05/10/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.28.061
Data: 28/10/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5099  |  Data: 28/10/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.080  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.29.026
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5149  |  Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.011  |  Data: 12/12/2022  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 7.420,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.27.017
Data: 27/12/2022  |  Valor: R$ 7.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 5240  |  Data: 23/12/2022  |  Valor: R$ 7.420,00