PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.025


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.134
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 695,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.101  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 695,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.135
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.124,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.104  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.124,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.136
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 14.586,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.106  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.586,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.137
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 53.758,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.107  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 53.758,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.138
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 15.361,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.108  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 15.361,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.139
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 9.574,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.109  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 9.574,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.140
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 39.374,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.110  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 39.374,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.187
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.420,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.033  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.420,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.188
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 13.343,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.034  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 13.343,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.189
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 14.197,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.035  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.197,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.190
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 30.564,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.036  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 30.564,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8