PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.24.009


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
24/03/2022
Valor:
R$ 4.224,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 24.03.22.1-SEGOV.

Licitação
Número:
0703202202CD
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS LICITACOES CONVENIOS DECRETOS PORTARIAS EDITAIS LEIS FROTAS DE VEICULOS GUIA DA CIDADE BANNERS NO
Contrato
Número:
2403221SEGOV
Data:
24/03/2022
Valor:
R$ 4.224,00
Liquidações
P05.10.008
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 25547  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.020  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.03.011
Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 25918  |  Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.006  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.06.026
Data: 06/07/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 26327  |  Data: 05/07/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.010  |  Data: 24/08/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.04.025
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 26716  |  Data: 03/08/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.009  |  Data: 24/08/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.24.004
Data: 24/08/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 27030  |  Data: 23/08/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.003  |  Data: 23/09/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.28.003
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 275510  |  Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.007  |  Data: 26/10/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.26.026
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 27973  |  Data: 25/10/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.003  |  Data: 23/11/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.01.010
Data: 01/12/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 28632  |  Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.049  |  Data: 19/12/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 352,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.22.003
Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
Numero: 29135  |  Data: 21/12/2022  |  Valor: R$ 352,00