PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.02.005


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Nota de empenho
Emitida:
02/02/2021
Valor:
R$ 15.555,52
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TR EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULOS DO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 26.01.2021.01-CD., E CONTRATO Nº 2021.02.02.01., ALUSIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DO ANO EM CURSO.

Licitação
Número:
2601202101-CD
Data:
26/01/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
LOCACAO MENSAL DE UM (01) VEICULO TIPO PASSEIO MOVIDO A GASOLINA ALCOOL COM AR CONDICIONADO BIOCOMBUSTIVEL 05 OCUPANTES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
2021020201
Data:
02/02/2021
Valor:
R$ 15.555,52
Liquidações
P03.01.004
Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas Fiscais:
Numero: 261  |  Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.002  |  Data: 16/03/2021  |  Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA  |  Valor: R$ 3.888,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.01.006
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas Fiscais:
Numero: 273  |  Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.093  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA  |  Valor: R$ 3.888,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.05.008
Data: 05/05/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas Fiscais:
Numero: 286  |  Data: 04/05/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.006  |  Data: 12/05/2021  |  Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA  |  Valor: R$ 3.888,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P06.08.007
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas Fiscais:
Numero: 300  |  Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 3.888,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.007  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: TR EMPREENDIMENTOS LTDA  |  Valor: R$ 3.888,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2