PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.19.011


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Nota de empenho
Emitida:
19/07/2022
Valor:
R$ 1.790,86
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 0704202103-SRPE, CONTRATO E ADITIVO N. 202213112003.

Licitação
Número:
0704202103SRPE
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202213111003
Data:
19/07/2022
Valor:
R$ 76.461,82
Liquidações
P08.02.037
Data: 02/08/2022  |  Valor: R$ 903,27
Notas Fiscais:
Numero: 17261  |  Data: 02/08/2022  |  Valor: R$ 903,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.023  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 903,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.15.010
Data: 15/08/2022  |  Valor: R$ 880,79
Notas Fiscais:
Numero: 17282  |  Data: 12/08/2022  |  Valor: R$ 880,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.024  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 880,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X