PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.19.005


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Nota de empenho
Emitida:
19/09/2022
Valor:
R$ 3.117,62
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CADUNICO (BOLSA FAMILIA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
0704202103SRPE
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202213111004
Data:
12/08/2022
Valor:
R$ 59.665,50
Liquidações
P10.05.064
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 1.466,36
Notas Fiscais:
Numero: 17788  |  Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 1.466,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.027  |  Data: 16/11/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.466,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.19.023
Data: 19/10/2022  |  Valor: R$ 1.258,10
Notas Fiscais:
Numero: 17900  |  Data: 18/10/2022  |  Valor: R$ 1.258,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.077  |  Data: 08/12/2022  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.258,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X