PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.184


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Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
Valor:
R$ 178.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.226
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 149.982,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.031  |  Data: 06/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 149.982,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.30.227
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 26.290,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.033  |  Data: 06/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 26.290,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.15.027
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 1.476,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.087  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.476,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.15.028
Data: 15/12/2022  |  Valor: R$ 250,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.084  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 250,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3