Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E
ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.10.004
Data:
10/01/2024
|
Valor: R$ 56.520,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003 | Data:
10/01/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 56.520,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.09.003
Data:
09/02/2024
|
Valor: R$ 56.520,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data:
09/02/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 56.520,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.08.003
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 56.520,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.062 | Data:
08/03/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 56.520,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.004
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003 | Data:
10/05/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.10.010
Data:
10/06/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.003 | Data:
10/06/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.002
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002 | Data:
10/07/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.10.014
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 16.917,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.111 | Data:
10/07/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 16.917,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3