Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 16.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.10.007
Data:
10/01/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.015 | Data:
15/01/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.02.004
Data:
02/01/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Liquidações
P01.02.039
Data:
02/01/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.052 | Data:
20/02/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.01.046
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.043 | Data:
13/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.01.030
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.039 | Data:
04/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.053
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.030 | Data:
20/05/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.02.041
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 1.062,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.025 | Data:
19/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.246
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 1.062,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.003 | Data:
18/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.062,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2