PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.034


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 171.110,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA ATENCA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1302202301PE
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
047232SMS
Data:
04/07/2023
Valor:
R$ 841.639,08
Liquidações
P02.07.013
Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1269  |  Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.007  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.14.010
Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1308  |  Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.034  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.03.025
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1354  |  Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.037  |  Data: 08/05/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.08.023
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1408  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.024  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.25.038
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1481  |  Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.032  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.09.020
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1508  |  Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.001  |  Data: 25/07/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.444,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X