Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 171.110,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA ATENCA
BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
04/07/2023
Valor:
R$ 841.639,08
Liquidações
P02.07.013
Data:
07/02/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1269 |
Data:
07/02/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.007 | Data:
28/02/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.14.010
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1308 |
Data:
14/03/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.034 | Data:
02/04/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.03.025
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1354 |
Data:
03/04/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.037 | Data:
08/05/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.08.023
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1408 |
Data:
08/05/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.024 | Data:
07/06/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.25.038
Data:
25/06/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1481 |
Data:
25/06/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.032 | Data:
01/07/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.09.020
Data:
09/07/2024
|
Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1508 |
Data:
08/07/2024
| Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.001 | Data:
25/07/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 24.444,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X