Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P01.31.029
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.052 | Data:
31/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 180,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.04.004
Data:
04/01/2024
|
Valor: R$ 44,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.052 | Data:
04/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 44,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.29.101
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 228,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.096 | Data:
29/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 228,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.28.067
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.048 | Data:
28/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 156,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.14.024
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.050 | Data:
14/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P04.15.017
Data:
15/04/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.045 | Data:
15/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P04.30.068
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 168,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.055 | Data:
30/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 168,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.31.034
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.010 | Data:
31/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 132,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.28.051
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 281,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.047 | Data:
28/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 281,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.03.030
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 0,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.031 | Data:
03/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 0,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 16708-8
Liquidações
P07.31.055
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 142,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.023 | Data:
31/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 142,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.30.069
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 552,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.050 | Data:
30/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 552,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.30.098
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 780,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.071 | Data:
30/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 780,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.30.063
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.043 | Data:
30/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2