Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA NEUMA DA SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA
SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.30.047
Data:
30/01/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.007 | Data:
05/02/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.017
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.025 | Data:
05/03/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.054
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.018 | Data:
04/04/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.017
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.022 | Data:
06/05/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.29.045
Data:
29/05/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.035 | Data:
05/06/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.28.044
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.018 | Data:
04/07/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.042
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.041 | Data:
05/08/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.016
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.025 | Data:
04/09/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.046
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.022 | Data:
04/10/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.30.041
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.019 | Data:
05/11/2024
| Credor: MARIA NEUMA DA SILVA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X