PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.150


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRESSO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.006
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 40,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.009  |  Data: 29/01/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 40,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 29,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.007  |  Data: 07/05/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 29,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.05.001
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 19,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.013  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 19,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.05.001
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 148,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.018  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 148,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112662-8
Liquidações
P09.02.026
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 53,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.001  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 53,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P09.30.103
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 26,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.004  |  Data: 16/10/2024  |  Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |  Valor: R$ 26,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P11.06.001
Data: 06/11/2024  |  Valor: R$ 26,68
Notas Fiscais:
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