PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.191


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.042
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 43.862,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.063  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 43.862,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.051
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 44.189,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.068  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 44.189,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.103
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 44.459,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.061  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 44.459,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.178
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 44.738,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.065  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 44.738,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.012
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 45.038,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.008  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.038,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.057
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 45.318,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.053  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.318,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.048
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 45.584,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.018  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.584,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.075
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 45.891,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.056  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 45.891,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.101
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 46.184,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.074  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 46.184,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.005
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 46.467,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.011  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 46.467,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3