PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.219


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.140
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.460,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.125  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.460,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.111
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 5.648,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.165  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.648,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.28.159
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 5.648,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.113  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 5.648,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.137
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 9.789,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.104  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 9.789,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.143
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 10.307,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.061  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 10.307,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.28.213
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 9.884,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.008  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 9.884,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.115
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 8.895,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.013  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 8.895,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.30.230
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.082  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.233
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 8.895,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.040  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 8.895,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.158
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 8.472,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.102  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 8.472,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X