Emitida:
06/02/2024
Valor:
R$ 7.362,16
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Emergencia Assistencial no Combate a Epidemias e Pandemias
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
23/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Data:
17/01/2024
Valor:
R$ 458.689,92
Liquidações
P02.21.004
Data:
21/02/2024
|
Valor: R$ 7.362,16
Notas Fiscais:
Numero: 8177 |
Data:
19/02/2024
| Valor: R$ 7.362,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006 | Data:
22/02/2024
| Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 3.014,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.788-2
Liquidações
P02.21.004
Data:
21/02/2024
|
Valor: R$ 7.362,16
Notas Fiscais:
Numero: 8177 |
Data:
19/02/2024
| Valor: R$ 7.362,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007 | Data:
22/02/2024
| Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 4.348,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.790-4