PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.308


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.204
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.049,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.023  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.049,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.329
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.069,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.298
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.069,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.282
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.296,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.044  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.296,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.236
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 249,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.030  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 249,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.28.290
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.009  |  Data: 17/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.069,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.304
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.018  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.069,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.324
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.069,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.036  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.069,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.325
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 3.057,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.038  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.057,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X